Site Logo
 
Текущее время: 23 окт 2018, 20:58

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Работа с аналитикой при раздельном начислении и оплате
СообщениеДобавлено: 26 окт 2009, 13:31 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 авг 2009, 17:55
Сообщений: 59
Добрый день.
В Капитале есть возможность заполнять классы и при начислении и при оплате. Будет ли корректно идти учет если классы заполнять только в одном типе документов (только в начислении или только в оплате)?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Работа с аналитикой при раздельном начислении и оплате
СообщениеДобавлено: 26 окт 2009, 13:57 
Не в сети
Администратор

Зарегистрирован: 30 мар 2009, 02:51
Сообщений: 90
Добрый день.
Уточните пожалуйста что Вы имеете ввиду под "начислением и оплатой"? Продажу и платеж или Начисление зп и выдачу зп?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Работа с аналитикой при раздельном начислении и оплате
СообщениеДобавлено: 26 окт 2009, 14:24 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 авг 2009, 17:55
Сообщений: 59
Я имею ввиду документы "Продажа" или "Покупка" и соответственно входящий и исходящий платежи.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Работа с аналитикой при раздельном начислении и оплате
СообщениеДобавлено: 26 окт 2009, 16:00 
Не в сети
Администратор

Зарегистрирован: 30 мар 2009, 02:51
Сообщений: 90
Необходимость заполнения классов в платеже, целиком зависит от того, необходимо ли Вам видеть суммы на счетах платежей разбитыми по классам. Например если не привязывать классы к платежам, а к продажам/покупкам привязывать, то в отчете Баланс, разбитом по классу, суммы будут на Дебиторской/Кредиторской задолженности копиться.
То есть весь вопрос в том, какую семантику вкладывать в каждый конкретный класс. Некоторые классы при этом будут строго вертикальными, то есть имеющими смысл в разбиении для каждого из счетов. Некоторые классы напротив не вертикальными, то есть имеющими смысл только для счетов определенного типа, например - доходы, расходы, себестоимость.
Но при привязке сумм к платежам, необходимо контролировать соответствие сумм по каждому из классов в платеже и продаже, чтобы в отчетах происходило правильное списание дебиторской/кредиторской задолженности по классам.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Работа с аналитикой при раздельном начислении и оплате
СообщениеДобавлено: 30 окт 2009, 11:03 
Не в сети

Зарегистрирован: 27 авг 2009, 17:55
Сообщений: 59
Ок. уточняю вопрос. Класс называется проект.
Компания занимается двумя проектами: А и Б.
Есть расход аренда офиса. Начисление и оплата производятся раздельно документами "Покупка" и "исходящий платеж".
Если мы в покупке сделали разбиение суммы на две строчки по проектам, а исходящий платеж сделали без разбиения по проектам (система автоматически предлагает только зачесть долг по документу начисления, а искать заново как разбивали начисление - очень долго и муторно) - в отчете о прибылях и убытках, построенном с разбивкой по проектам - все будет нормально?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Работа с аналитикой при раздельном начислении и оплате
СообщениеДобавлено: 30 окт 2009, 13:53 
Не в сети
Администратор

Зарегистрирован: 30 мар 2009, 02:51
Сообщений: 90
Добрый день!
Да в отчете о Прибылях и убытках, разбитом по классу проект, суммы за аренду офиса будут разбиты по проектам А и Б.


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Работа с аналитикой при раздельном начислении и оплате
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 23:07 
Не в сети

Зарегистрирован: 26 ноя 2015, 15:25
Сообщений: 1
Сделала начисление на ФЗП. По каждому фонду появилась начисление в большую или меньшую сторону. Например, ПФ ЗП 608333,2=2019,56 грн. машина считает 2019,57 грн. Соцстрах 1,4=85,16грн, машина-85,19 грн., и т.д. Как убрать эту погрешность?


Вернуться наверх
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Работа с аналитикой при раздельном начислении и оплате
СообщениеДобавлено: 04 дек 2015, 12:47 
Не в сети
Администратор

Зарегистрирован: 05 апр 2009, 10:51
Сообщений: 88
Добрый день!
В Капитале есть мастер начисления зарплаты, премий и штрафов. Отдельные начисления по Фондам и Налогам по ЗП делаем также с помощью этих форм.
Специальных инструментов по начислению страховых взносов, налогов и т.п. в "Капитале" нет. Эти операции делают в бухгалтерских системах. Капитал может принять эти данные. Т.е. уже в расчитанном виде. В поставке есть модули импорта для 1С:Бухгалерия, РФ, Казахстан и Украина. Если нужен импорт из другой бух.системы, это несолжно создается. В Капитал выгружаем данные из любой учетной системы.
Если будут уточнения по Вашему вопросу, пожалуйста, пишите.
Спасибо!


Вернуться наверх
 Профиль  
 
Показать сообщения за:  Сортировать по:  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 8 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]


Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Template made by DEVPPL Flash Games - Русская поддержка phpBB3